問題已解決
7月份的進項未抵扣完怎么做賬。8月繼續(xù)抵扣也沒抵扣完。要怎么做賬。



7月
借成本費用
應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
貸銀行存款
8月份
借應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
2021 09/15 11:48

84785044 

2021 09/15 11:57
老師。是已經(jīng)認證了的

佟老師 

2021 09/15 13:49
認證了就做在進項稅額中,月末結轉到未交增值稅里

84785044 

2021 09/15 13:53
未交增值稅的借方嗎

佟老師 

2021 09/15 14:41
對,借未交增值稅 貸進項稅額

84785044 

2021 09/15 15:04
有必要增加一個轉出未交增值稅的科目嗎。

佟老師 

2021 09/15 15:05
要是按照很正規(guī)做法應該經(jīng)過一下轉出未交增值稅
