問題已解決
老師好!增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費分錄是這樣做的么? 支付時 借:管理費用 貸 :現(xiàn)金 減免時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 我這樣做對么? 那 應(yīng)交稅金-未交增值稅 還有余額呀



你好
你們單位需要交稅嗎
2021 08/25 10:17

84785046 

2021 08/25 10:18
是系統(tǒng)維護(hù)費,不需要交稅是免稅的。

郭老師 

2021 08/25 10:21
我是說你們單位需要交增值稅嗎?不需要交的話,第二個分錄開始不要破。

84785046 

2021 08/25 10:24
我說了不交??! 是抵減的,得反映出來啊

郭老師 

2021 08/25 10:27
那你們結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅沒有做賬嗎?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅這個抵扣啦。
一個借方一個貸方不就是零啦?

84785046 

2021 08/25 10:58
減免的正好抵減我的稅款。

郭老師 

2021 08/25 10:59
那你沒有做我寫的那個分錄是不是。

84785046 

2021 08/25 11:32
分兩種情況!明白了!謝謝老師!

郭老師 

2021 08/25 11:37
不用客氣,工作愉快。不用。
