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問(wèn)題已解決

哪位老師幫解答,這樣對(duì)嗎?搞不太懂,外貿(mào)型企業(yè)

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/19 17:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2021 08/19 17:34
84785039
2021 08/19 17:52
好的,麻煩老師
meizi老師
2021 08/19 17:57
?你好? ? 你們是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)嗎?
84785039
2021 08/19 18:00
不是,就是正常出口
meizi老師
2021 08/19 18:01
正常出口? 按這個(gè)來(lái)做賬? 1、企業(yè)收到預(yù)收款時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 (外幣戶), 貸:預(yù)收賬款—外商 。 2、出口開(kāi)具出口發(fā)票后,其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款, 借:預(yù)收賬款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 3、收到貨代開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票,其會(huì)計(jì)分錄如下: 借: 銷(xiāo)售費(fèi)用, 借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益, 貸:銀行存款(外幣戶)。 以人民幣支付保費(fèi)等,其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用, 貸:銀行存款。 ?
84785039
2021 08/19 18:05
購(gòu)進(jìn)呢?結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?我看不太懂,為什么要做銷(xiāo)售費(fèi)用。我們不考慮貨代,直接自行出口,申報(bào)未開(kāi)票收入
meizi老師
2021 08/19 18:07
你好? 你們沒(méi)有發(fā)生就不做 ;上面給你舉例說(shuō)的 ;? ? ?商品按照你上面的寫(xiě)? ;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品——庫(kù)存出口商品
84785039
2021 08/19 18:12
視同內(nèi)銷(xiāo)的應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅沖銷(xiāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這樣做是對(duì)的嗎
meizi老師
2021 08/19 18:13
? 視同內(nèi)銷(xiāo)的? ?比如出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷(xiāo)時(shí),如已按規(guī)定計(jì)算“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額并已轉(zhuǎn)成本的應(yīng)將已計(jì)入產(chǎn)品成本的進(jìn)項(xiàng)稅額分離出來(lái),轉(zhuǎn)做準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在當(dāng)期做調(diào)整或沖減下期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 按出口額計(jì)稅: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785039
2021 08/19 18:15
那就是沒(méi)錯(cuò)咯,直接應(yīng)交沖減收入
meizi老師
2021 08/19 18:18
嗯是的;? ? ?你看看上面寫(xiě)的?
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