問題已解決
老師預先付款,貨到了,票沒有到,分錄做暫估嗎?借:原材料。貸:應付賬款? 月底或者下月收到發(fā)票了,做沖回暫估借應付借:原材料。貸:應付賬款。 借:原材料。應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款。 是這樣做的嗎?



沖銷暫估,應該是用負數(shù)做的。
2021 08/18 08:32

84785034 

2021 08/18 09:44
沖用負數(shù)的。 分錄的格式對嘛

東老師 

2021 08/18 09:44
分錄的格式是沒有問題的。
