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問(wèn)題已解決

老師,這里為什么只考慮遞延所得稅,不考慮企業(yè)所得稅呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/13 13:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里是關(guān)于那個(gè)減值準(zhǔn)備的,確定減值準(zhǔn)備,不管你是具體多少,都不會(huì)影響應(yīng)交所得稅,因?yàn)槎惙ㄉ隙疾徽J(rèn),所以說(shuō)不用影響所得稅,只考慮遞延所得稅。
2021 08/13 14:18
84785009
2021 08/13 14:21
下面買個(gè)計(jì)提的攤銷額呢
84785009
2021 08/13 14:21
是不是前期差錯(cuò)更正都不用考慮當(dāng)期企業(yè)所得稅呢
陳詩(shī)晗老師
2021 08/13 14:23
你這里攤銷錯(cuò)誤的點(diǎn)是之前確認(rèn)了遞延所得稅。 現(xiàn)在直接沖遞延所得稅就是了。不影響?應(yīng)交所得稅,之前應(yīng)交所得稅并沒有計(jì)算錯(cuò)誤。 所得稅費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替處理了的。
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