問題已解決
老師,錄入期初余額建帳,后來發(fā)現(xiàn)之前有成本,費用類有貸方發(fā)生額,導(dǎo)致期初的累計數(shù)就對不起,后面的利潤表的利潤對不上,這樣怎么解決呢?我把之前錄入的損益類科目的期初全部刪掉了,現(xiàn)在整個利潤表只有7月的數(shù)據(jù),沒有本年累計數(shù)了



你好? ? 正常成本費用都是月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。 不會有余額的? ;? 你們之前 沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 你是? ?打算8月建賬用7月期末數(shù)據(jù)建賬嗎? ?
2021 08/12 11:49

84784988 

2021 08/12 11:49
我是6月余額,7月建帳的

84784988 

2021 08/12 11:50
余額是沒有的,就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前有貸方發(fā)生額,導(dǎo)致了本年累計數(shù)增加了

84784988 

2021 08/12 11:52
發(fā)生額大,然后有貸方余額,導(dǎo)致本年累計數(shù)減少了,這樣后面利潤對不上了,就差這中間的差額

meizi老師 

2021 08/12 11:57
?你好? 那你? ? ? ?不應(yīng)該有貸方余額哈 。 你 期間費用和成本不應(yīng)該貸方有余額的。 要去結(jié)轉(zhuǎn)了? ?

84784988 

2021 08/12 12:01
現(xiàn)在是本年累計對不上
,貸方余額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,但是我期初數(shù)的累計數(shù)啊

84784988 

2021 08/12 12:03
貸方?jīng)]有余額了,但是本年累計數(shù)加在一起了呀!我期初就是按照累計數(shù)輸?shù)陌?/div>

meizi老師 

2021 08/12 12:10
?你好? ? ?你損益科目 用本年累計來錄入? ;期初 其他的科目? 是根據(jù)你6月的數(shù)據(jù)來錄入額??

84784988 

2021 08/12 12:10
就是這個錄的

84784988 

2021 08/12 12:11
后來出的利潤表里面凈利潤里面就差了這個貸方余額的金額

84784988 

2021 08/12 12:14
因為之前的做的憑證做了貸方的,損益類科目減少了,但是累計數(shù)上去了,才導(dǎo)致這個凈利潤的數(shù)據(jù)差

meizi老師 

2021 08/12 12:15
?你好貸方金額 。? 自己先去核對 自己錄入正確沒有 ; 正常不會有差異的? 除非你調(diào)整了? ?利潤分配的? ? 跨年損益??


相關(guān)問答
查看更多-
中途建賬,利潤表中的本年累計數(shù)在期初如何錄入數(shù)據(jù)
720
-
老師好,我現(xiàn)在建立新賬套,要錄入期初數(shù)據(jù),利潤表上的主營業(yè)務(wù)收入,成本,費用,怎么錄入?是在借方還是貸方,還是在期初余額那里錄入
668
-
老師好!請問年中重新建賬錄入期初余額,損益類借貸累計發(fā)生額也已錄,但生成利潤表累計數(shù)和本期發(fā)生數(shù)一樣,怎么調(diào)整?
1659
-
我用檸檬云做的賬,本年利潤期初有錄入金額,4月結(jié)賬后利潤表金額和本年利潤的余額不一致,因為利潤表不識別期初錄入的數(shù)據(jù),現(xiàn)在怎么弄就一致了?
769
-
兩年沒有做專業(yè)財務(wù)賬的公司,啟用賬套的日期11月份 該如何建立期初?我只填寫期初余額 也就是11.1號的銀行卡金額期初數(shù),但是我發(fā)現(xiàn)如果本年累計損益實際發(fā)生額沒有錄入,那啟用的賬套,利潤表上面會沒有之前的累計數(shù)據(jù)。這樣會導(dǎo)致我們報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。所以我現(xiàn)在不知道本年累計借方和貸方的金額要從哪里得知,1-10月份的收入是指哪些?
197