問題已解決
老師;我上期有留底稅378.40,但這月我想交點(diǎn)稅,不去底扣上月的留底稅,然后在應(yīng)納稅額0這里寫上這個(gè)月的相差稅,,竽于就是這個(gè)月交增值稅78.01元,可以嗎



?你好? ?留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是? ?會(huì)自動(dòng)抵減的。 這個(gè)是 改不了的。 你只能少認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng)稅? 不要一次性認(rèn)證過多才行的??
2021 08/11 10:58

84784952 

2021 08/11 11:00
但是這個(gè)圖里沒有自動(dòng)減!好奇怪

84784952 

2021 08/11 11:04
下圖,應(yīng)納稅額應(yīng)該會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù),為什么我有出項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多,沒有數(shù)據(jù)了,是不是我哪錄錯(cuò)了

meizi老師 

2021 08/11 11:09
?你好你去減免明細(xì)表寫了沒有??

84784952 

2021 08/11 11:11
填了,直接空保存

84784952 

2021 08/11 11:17
這里是系統(tǒng)自動(dòng)出的數(shù)據(jù)2223.50,在本期發(fā)生額也要填寫2323.50嗎?稅額不用填了吧

meizi老師 

2021 08/11 11:18
?你好? 是的。 就這樣來寫。? 一般 進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了會(huì)自動(dòng)出來的? ? 系統(tǒng) 表格里面去的。 你核對(duì)數(shù)據(jù)就行了。沒有出來自己手動(dòng)去填寫下??

84784952 

2021 08/11 11:39
應(yīng)納稅額這里無法寫數(shù)據(jù)上,出項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)二我們要交的稅吧!

meizi老師 

2021 08/11 11:46
?你好 這個(gè)是自動(dòng)的 應(yīng)納稅額自動(dòng)計(jì)算的 ;? ?是的。 如果你有稅費(fèi)正數(shù)金額 就得繳納稅費(fèi)了? ?; 你 應(yīng)交增值稅 =? 銷項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅- 留抵進(jìn)項(xiàng)稅。 你本身就不繳納稅費(fèi)呀? ?

84784952 

2021 08/11 12:14
所以他自動(dòng)減了嗎?所以這次應(yīng)該用出項(xiàng)稅額7083.89-進(jìn)項(xiàng)稅額7005.98竽于78.01,這78.01自動(dòng)在應(yīng)留底稅額里減了嗎

meizi老師 

2021 08/11 12:28
?你好? 是的。自動(dòng)抵減了呀 。? ??

84784952 

2021 08/11 17:44
謝謝老師

meizi老師 

2021 08/11 17:46
沒事的; 希望能幫到你??
