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老師我想問下我當月預交的增值稅我申報的時候沒把金額抵完 有留底的 怎么做賬務處理



這個金額就是我申報完的時候抵了剩下的那個金額是嗎?那我找個月抵了以后怎么寫呢
2021 08/06 14:54

84785017 

2021 08/06 14:55
這個不應該是抵的時候寫的分錄嗎

84785017 

2021 08/06 15:30
老師我想問下稅控盤抵扣的分錄怎么寫呢

84785017 

2021 08/06 15:35
老師是減免稅款借方也是負數?管理費用也在借方?

郭老師 

2021 08/06 14:52
借應交稅費,未交增值稅,貸應交稅費預交增值稅。

郭老師 

2021 08/06 14:59
你好,這個是抵扣的,分錄預交增值稅的余額就表示留底,以后抵扣的時候再做這個分錄抵扣。

郭老師 

2021 08/06 15:32
借管理費用辦公費貸銀行存款,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。

郭老師 

2021 08/06 15:38
你好,對的是的,在借方負數的表示在貸方。
