問題已解決
老師企業(yè)月初 初次購入稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,借固定資產(chǎn),貸銀行存款 等到了月底我是不是要再寫個分錄,借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款,貸管理費用



同學(xué)你好
1.企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實際支付或應(yīng)付的金額
借 固定資產(chǎn)
貸 銀行存款等
2.按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸 遞延收益
3.按期計提折舊,
借 管理費用
貸 累計折舊
同時
借 遞延收益
貸 管理費用
2021 08/05 15:20

84785017 

2021 08/05 15:23
什么時間改成遞延收益了么

84785017 

2021 08/05 15:24
若果是稅控系統(tǒng)的維護費,怎么寫分錄

立紅老師 

2021 08/05 15:27
同學(xué)你好
借 管理費用
貸 銀行存款等
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸 遞延收益

立紅老師 

2021 08/05 15:27
同學(xué)你好
借 管理費用
貸 銀行存款等
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸 ,管理費用

84785017 

2021 08/05 15:38
是哪個,你發(fā)了兩個

立紅老師 

2021 08/05 15:41
借 管理費用
貸 銀行存款等
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸 ,管理費用

84785017 

2021 08/05 15:47
初次購入稅控設(shè)備書上沒有說計入遞延收益啊

立紅老師 

2021 08/05 15:51
同學(xué)你好,實務(wù)中是計入遞延收益的;如果是考試,以教材為準(zhǔn);
