問題已解決
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,本月進(jìn)項(xiàng)未全部認(rèn)證抵扣,考慮到稅負(fù)率,本月仍繳交增值稅,那么如何寫會計分錄? 例:銷項(xiàng)稅額2萬,進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(其中本月認(rèn)證抵扣1.5萬元,余2.5萬尚未認(rèn)證)公司要交一點(diǎn)稅比較好,本月繳納增值稅5000元,請問分錄怎么寫?



你好,這個 認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額,1.5萬貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,1.5萬? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借銷項(xiàng)稅額2萬,貸進(jìn)項(xiàng)稅額 1.5萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅,2萬-1.5萬? ?再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬-1.5萬? ?,貸未交增值稅,2萬-1.5萬? ?
2021 07/30 18:49

84785028 

2021 07/30 18:54
你好,如果進(jìn)項(xiàng)全部抵扣,顯示稅負(fù)率,會計分錄怎么樣寫

maize老師 

2021 07/30 19:05
全部認(rèn)證,做借進(jìn)項(xiàng)稅額,4萬貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,4萬

maize老師 

2021 07/30 19:05
借,銷項(xiàng)稅額,2萬轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬,貸進(jìn)項(xiàng)稅額4萬

maize老師 

2021 07/30 19:06
,你全部認(rèn)證這個不用交稅的,還有留抵稅額2萬。

84785028 

2021 07/30 19:06
好的,謝謝老師

maize老師 

2021 07/30 19:07
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員啦。
