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老師你好我想問下我2月份增值稅多報了52000的開票金額那我這個月申報增值稅的時候該怎么弄



你好
上個月是有錯 ,對嗎? 這樣是先更正申報,申請 退稅或者抵這個月稅款
這個月正常填寫報表 可以用多交的稅款抵
2021 07/14 15:45

84785044 

2021 07/14 16:23
是2月份有錯誤今天才發(fā)現,我們是免增值稅的

玲老師 

2021 07/14 16:27
那你最好是先做完更正再申報。或者你現在報完后面再更正。

84785044 

2021 07/14 16:50
先更正2月份的增值稅納稅表是吧

玲老師 

2021 07/14 16:56
最好是這樣處理
如果你報稅來不及了就把這期的先報了。

84785044 

2021 07/14 17:08
我們增值稅是免稅的,但是我們4月份申報所得稅的時候繳納了企業(yè)所得稅這個怎么弄

玲老師 

2021 07/14 17:12
繳納企業(yè)所得稅和增值稅沒有關系。

84785044 

2021 07/14 17:14
為啥我更正了但是7月份申報增值稅的時候增值稅納稅主表的本年累計數還是多了52000的數據,沒啥沒變化

玲老師 

2021 07/14 17:23
實際是更正了哪個數據呢?如果只是增值稅不影響所得稅。

84785044 

2021 07/14 18:03
我更正的2月份的52000,因為多報了52000,在2月份的增稅稅申報表里把52000直接刪除了但是我在報6月份的增值稅的時候本年累計數還是包含著52000的是怎么回事

玲老師 

2021 07/14 18:12
就是二月份的申報表,你已經更正申報成功了,是嗎?然后現在帶出來的數據不對。

84785044 

2021 07/15 09:07
是的我看著3月份的本年累計數是對的,但是這個月申報6月份的時候還是不對還是沒刪除52000

玲老師 

2021 07/15 09:13
帶出來的數據不對你找一下稅務局。
