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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年有個(gè)設(shè)備做了管理費(fèi)用-研發(fā)支出 10萬(wàn),今年想調(diào)整為固定資產(chǎn)怎么做賬,



你好,去年有個(gè)設(shè)備做了管理費(fèi)用-研發(fā)支出 10萬(wàn),今年想調(diào)整為固定資產(chǎn),調(diào)整的分錄是
借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2021 07/12 21:36

84785002 

2021 07/12 21:49
還要做其他分錄嗎,比如 借:以前年度損益-管理費(fèi)用 貸:以前年度損益-利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?

鄒老師 

2021 07/12 21:49
你好,需要把以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)到?利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),分錄是
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

84785002 

2021 07/12 21:52
好的,謝謝老師

鄒老師 

2021 07/12 21:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安?
