問題已解決
公司是小規(guī)模納稅人,20年10—12月第四季度增值稅35萬,申報(bào)時(shí)誤填39萬,多繳增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),才到稅局去做退稅申請(qǐng),現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎樣處理呢,分錄怎樣做。繳納稅金分錄怎樣做,還有如果下個(gè)月銀行收到增值稅退回稅,又怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢



你好!增值稅部分借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
附加稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2021 07/09 17:44
