問(wèn)題已解決
今年增值稅申報(bào)補(bǔ)填了一個(gè)去年銷售的無(wú)票收入,今年是否補(bǔ)開(kāi)銷票給客戶



申報(bào)了無(wú)票收入,就不需要再開(kāi)票了。
2021 06/29 15:38

84784997 

2021 06/29 15:40
那不是客戶無(wú)我們開(kāi)的銷票,它抵不了進(jìn)項(xiàng)

東老師 

2021 06/29 15:41
如果需要票早就找你們開(kāi)票了

84784997 

2021 06/29 15:43
對(duì)方今年要票抵,我們?cè)趺崔k?

東老師 

2021 06/29 15:43
把之前無(wú)票收入紅沖再給客戶開(kāi)票

84784997 

2021 06/29 15:50
去年記入無(wú)票收入,今年開(kāi)票,已跨年了,可以紅沖嗎?

東老師 

2021 06/29 15:51
沒(méi)問(wèn)題可以紅沖的

84784997 

2021 06/29 15:57
怎么紅沖,具體步驟?

東老師 

2021 06/29 16:00
紅沖因?yàn)闆](méi)開(kāi)票直接在無(wú)票收入那填寫負(fù)數(shù)就行

84784997 

2021 06/29 17:06
增值稅申報(bào)表那里無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)嗎?

東老師 

2021 06/29 17:06
對(duì)的,就是在那填負(fù)數(shù)金額

84784997 

2021 06/29 17:10
然后再做一筆分錄,去年補(bǔ)開(kāi)的收入沒(méi)有收到錢,當(dāng)時(shí)做的分錄借應(yīng)收賬款XX公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng),那就做一個(gè)給這個(gè)相同的分錄用負(fù)數(shù)表示嗎?

東老師 

2021 06/29 17:10
是的,就是這么做的

84784997 

2021 06/29 17:11
謝謝老師,好評(píng)!

東老師 

2021 06/29 17:11
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)

84784997 

2021 06/29 17:13
好的,肯定5星!

東老師 

2021 06/29 17:15
好的好的,謝謝您了

84784997 

2021 06/29 17:18
老師,你要回復(fù),系統(tǒng)里才能評(píng)價(jià)。

東老師 

2021 06/29 17:18
好的,那我給您回復(fù)一下了
