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請教下大家,這里的銷項稅費不應該是確認收入372613*13%嗎?
84785016
|
提問時間:2021 06/25 13:19
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客戶消費的實際金額是400000元,這是指價稅合計金額,不是合同負債對應的收入金額372613
2021 06/25 13:58
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為什么最后一個分錄增值稅是用40萬不是上個分錄確認的收入372613?
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例11-38是客戶未行使的權利的題,問號處的待轉銷項稅的含稅額為什么是400000萬?不是應該是372613(按加上剩余比例的收入)來計算嗎?
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老師這題這里的稅為什么只算40萬的呢?那五萬分攤的收入不用繳稅嗎? 那五萬確認的收入呢?就不用交嗎 上面確認待轉銷的稅可是100萬的稅呢 這后面確認的收入包含了5玩分攤的收入,那為什么分攤的收入就不用計稅呢? 稅額不應該是:372613*0.13=48439.69嗎
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請問最后一個分錄的增值稅,為什么要用40萬,不是應該上面的372613嗎
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老師這個繼受取得原始取得有什么竅門記憶 分不清楚
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