問題已解決
請教大家,就是公司購買手機(jī),作為福利發(fā)放給員工,如何做賬?



你好,
借 管理費用-福利費
貸應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
2021 06/24 09:12

84784959 

2021 06/24 09:15
之前請教別的老師,我已經(jīng)認(rèn)證的手機(jī)的專票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,銷售手機(jī)的供應(yīng)商給我們開出的是專票,我們會計不小心已經(jīng)全部認(rèn)證了,現(xiàn)在如何做賬

紫藤老師 

2021 06/24 09:16
借 管理費用
貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
