問題已解決
老師,上個月多計提了工資,這個月實發(fā)工資少幾千元,會計分錄怎么做呢?紅沖多計提的相差金額還是之前計提全部金額做紅字憑證呢?



你好,借應付職工薪酬,借管理費用負數。
2021 06/21 15:22

84785031 

2021 06/21 16:20
兩個借方向?我主要問的是金額是怎么填寫

郭老師 

2021 06/21 16:20
你好,填寫幾千元,借方負數就表示貸方。

老師,上個月多計提了工資,這個月實發(fā)工資少幾千元,會計分錄怎么做呢?紅沖多計提的相差金額還是之前計提全部金額做紅字憑證呢?
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