問題已解決
老師,稅務(wù)局查到進(jìn)項發(fā)票有問題。等待進(jìn)一步查實處理,要怎么做賬務(wù)處理



你好 如果沒有驗證的 先計入待抵扣進(jìn)項 如果已經(jīng)驗證過的 暫時不處理
2021 06/09 10:12

84785002 

2021 06/09 10:13
已經(jīng)抵扣過了

84785002 

2021 06/09 10:14
稅務(wù)讓做轉(zhuǎn)出

84785002 

2021 06/09 10:14
我這要怎么做賬

84785002 

2021 06/09 10:16
是購進(jìn)的庫存商品

軼塵老師 

2021 06/09 10:27
借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785002 

2021 06/09 11:10
最后轉(zhuǎn)到未交增稅里面我還是要交稅嗎

軼塵老師 

2021 06/09 11:11
轉(zhuǎn)出進(jìn)項 最后當(dāng)然要交稅了

84785002 

2021 06/09 11:11
我要交這筆進(jìn)項的稅嗎

軼塵老師 

2021 06/09 11:12
是的!你的理解正確!

84785002 

2021 06/09 11:18
我有點弄暈了。我當(dāng)月有23607.78的進(jìn)項,1212.65的留底。有14631.62的進(jìn)項轉(zhuǎn)出還剩10188.81的留底當(dāng)月沒有銷項。老師這次進(jìn)項轉(zhuǎn)出的賬要怎么處理。當(dāng)月并沒有交稅

軼塵老師 

2021 06/09 11:24
結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅 最好你未交增值稅借方余額少了 相當(dāng)于是繳納了?

84785002 

2021 06/09 11:37
一般進(jìn)項大于銷項我月末一般不做賬務(wù)處理,所以我未交增值余額是0

軼塵老師 

2021 06/09 11:40
你轉(zhuǎn)出的進(jìn)項表示可抵扣的進(jìn)項少了? ?

84785002 

2021 06/09 11:58
我知道,表上可以清晰的看出來。但我們會計只讓我做一筆分錄。直接記入庫存商品。然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目就有余額了。她不讓記入未交增值稅科目里

軼塵老師 

2021 06/09 12:54
等你銷項大于進(jìn)項的時候再轉(zhuǎn)入未交也可以
