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問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn) 匯算清繳時(shí) 招待費(fèi)調(diào)增的怎么算 比如銷(xiāo)售收入為20000萬(wàn)元,當(dāng)年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為80萬(wàn)元,   20000×5‰=100,80×60%=48,100>48,則在稅前扣除48萬(wàn)元 超出的要納稅調(diào)增的招待費(fèi)是80-48=32萬(wàn)嗎? 32萬(wàn)*25% 是要交的所得稅嗎?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/08 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 如果沒(méi)有調(diào)增之前有盈利調(diào)增之后,這盈利需要交稅,但是稅率需要看你盈利的金額。
2021 06/08 09:26
郭老師
2021 06/08 09:26
利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的稅率是2.5%。
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