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甲公司外購100萬元的禮品贈送給客戶,并將其列為業(yè)務(wù)招待費(fèi),已知當(dāng)年銷售收入為2?000萬元。請問該公司應(yīng)如何進(jìn)行稅收籌劃?



贈送給客戶不算招待費(fèi)哦,祝您工作愉快
2021 06/07 09:26

甲公司外購100萬元的禮品贈送給客戶,并將其列為業(yè)務(wù)招待費(fèi),已知當(dāng)年銷售收入為2?000萬元。請問該公司應(yīng)如何進(jìn)行稅收籌劃?
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