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問題已解決

老師,我們有一個項(xiàng)目在剛開工的時(shí)候按照簡易計(jì)稅開了169萬的發(fā)票,但是今年業(yè)主沒有辦法補(bǔ)材料。又把原來發(fā)票沖紅,開9%的稅率,要來勞務(wù)的按照差額征收的來報(bào)稅了,這個要怎么處理呢?

84784970| 提問時(shí)間:2021 06/03 16:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好? ? 那你們之前簡易計(jì)稅申請備案的話 這個是不能隨便去改變計(jì)稅方式的;? ? 你如果已經(jīng)按9%開票了 那么就得按? ?修改申報(bào)表? 把原來差額報(bào)的 按照一般計(jì)稅來報(bào)? ? ?
2021 06/03 17:17
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