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計提工資的時候貸方:應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù),實際發(fā)放的時候應(yīng)付職工薪酬借方是應(yīng)發(fā)數(shù)是嗎



同學(xué)你好,實際發(fā)放的時候應(yīng)付職工薪酬借方是應(yīng)發(fā)數(shù)是嗎——是的;
2021 05/31 15:40

84785039 

2021 05/31 15:43
計提工資的時候貸方:應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)實際發(fā)放的時候應(yīng)付職工薪酬借方是實發(fā)數(shù)---------應(yīng)該是這樣的吧

立紅老師 

2021 05/31 15:45
同學(xué)你好,
比如計提1000
借,管理費用等1000
貸,應(yīng)付職工薪酬1000
發(fā)放時扣個人保險10
借,應(yīng)付職工薪酬100
貸,其他應(yīng)付款10
貸,銀行存款990
應(yīng)付職工薪酬的借方也是應(yīng)發(fā)數(shù);

84785039 

2021 05/31 16:02
你剛剛寫的借應(yīng)付職工薪酬是1000嗎?你看看我拍您的圖片就是實發(fā)工資

84785039 

2021 05/31 16:02
幾計提的時候是應(yīng)發(fā)工資

84785039 

2021 05/31 16:08
他計提的時候是77360發(fā)的時候是63318.12

立紅老師 

2021 05/31 17:26
同學(xué)你好,那么差額是什么呢
差額的分錄一定是
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,相關(guān)科目
不然應(yīng)付職工薪酬的賬是不平的

84785039 

2021 05/31 17:29
這是學(xué)堂真臟答案,我也不知道所以問你呀

立紅老師 

2021 05/31 17:33
同學(xué)你好,差額應(yīng)還是有分錄的,要不應(yīng)付職工薪酬是不平的;您可以查應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬;老師這里沒有學(xué)堂的實操內(nèi)容呢;

84785039 

2021 06/01 11:49
他這里的公積金什么的前面計提了

立紅老師 

2021 06/01 11:51
同學(xué)你好,他這里的公積金什么的前面計提了——計提應(yīng)是公司承擔(dān)的部分;個人承擔(dān)的部分應(yīng)是包括在計提的工資 中的;
