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問題已解決

請(qǐng)問老師,20年未開票收入忘記計(jì)提增值稅,相當(dāng)于多記收入,少記增值稅,匯算清繳時(shí),在哪里填列?

84785017| 提問時(shí)間:2021 05/22 09:24
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好需要反結(jié)賬去改賬之后再去做匯算清繳,要不你這樣直接調(diào)有風(fēng)險(xiǎn)提示,增值稅=收入和企業(yè)所得稅收入不一樣稅局會(huì)發(fā)通知,要求說明啥情況
2021 05/22 09:29
84785017
2021 05/22 15:20
請(qǐng)問老師,匯算清繳還有什么需要注意的地方嗎?
maize老師
2021 05/22 15:26
還有就是工資這個(gè)稅收金額是 國家稅務(wù)總局公告2015年第34號(hào) 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問題的公告 二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題 企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實(shí)際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金,準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。需要實(shí)際發(fā)出,申報(bào)個(gè)稅才可以稅前扣除
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