問題已解決
上一年應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅被確認為主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)收入確認多了,現(xiàn)在匯算清繳做納稅調(diào)減,申報表是不是按多確認收入的申報,財務(wù)報表利潤表又如何申報



同學(xué)你好
申報表按照調(diào)整后的申報,財務(wù)報表也是
2021 05/12 08:47

84785013 

2021 05/12 09:08
那調(diào)整后的財務(wù)報表和去年季度報不一致

樸老師 

2021 05/12 09:13
季報的就不用管了
年報一樣就行

84785013 

2021 05/12 11:31
如果按實際的申報,不做納稅調(diào)整多報的稅就退不了,那稅務(wù)局各會有影響,還有那調(diào)整的帳做回去上一年嗎

樸老師 

2021 05/12 11:42
對的
你可以匯算清繳表里申報

84785013 

2021 05/12 12:59
直接去改去年記帳憑證為正確嗎?還帳做在21年

樸老師 

2021 05/12 13:11
做在今年的分錄里就行了
在2021年做

84785013 

2021 05/12 14:07
匯算清繳的財務(wù)報表用正確的,企業(yè)所得稅申報表用多確認收入的做納稅調(diào)減是嗎?

樸老師 

2021 05/12 14:17
對的
多做的收入要沖減的

84785013 

2021 05/12 18:10
財務(wù)報表正確的報,匯算清繳申報表按多確認的申報后納稅調(diào)整審核不通過

樸老師 

2021 05/12 18:12
按照調(diào)整后的申報就行了

84785013 

2021 05/12 20:03
不做納稅調(diào)整,直接按正確的申報,最后只在21做帳調(diào)一下收入

樸老師 

2021 05/12 20:09
這樣操作也是可以的
