問題已解決
會(huì)計(jì)一月份暫估了成本,一月份就結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,二月份又沖暫估,主營業(yè)務(wù)成本又沒沖,這樣做是不是不對(duì),主營業(yè)務(wù)成本不是變成兩次?這樣做是不是不對(duì),應(yīng)該怎么做



您好
二月份沖暫估 對(duì)應(yīng)主營業(yè)務(wù)成本也應(yīng)該沖銷 然后再寫藍(lán)字分錄
2021 05/07 20:47

84785003 

2021 05/07 20:51
那正確的分錄怎么寫老師教教我

bamboo老師 

2021 05/07 20:52
增加一筆分錄 把主營業(yè)務(wù)成本那筆分錄也紅沖掉? 其余的沒問題

84785003 

2021 05/07 20:56
2月份沒有收入,我做了正確的這個(gè)分錄,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

bamboo老師 

2021 05/07 20:56
是的?做了正確的這個(gè)分錄?也要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

84785003 

2021 05/07 20:57
不管這個(gè)月有沒有收入對(duì)嗎老師?現(xiàn)實(shí)中大家都是這樣做的嗎?

bamboo老師 

2021 05/07 20:57
是的 因?yàn)槟菦_暫估后再入賬的
