問題已解決
老師,上月已交的銷項稅,這個月紅沖了,需要在哪里填寫 嗎,申報增值稅的時候?



你好,你說這個月指的是4月嗎,4月有沒有開別的藍字發(fā)票,沒有就直接負數(shù)填寫附表1 就可以,開啥發(fā)票啥稅率對應填寫就可以
2021 05/07 15:57

84785021 

2021 05/07 15:59
老師,是填寫哪個附表?

maize老師 

2021 05/07 16:03
附表1 ,一般納稅人,你填寫附表1 ,之前藍字填寫地方,現(xiàn)在負數(shù)填寫可以,

84785021 

2021 05/07 16:14
老師,是填哪個位置?但是沒有單獨填寫的吧,

maize老師 

2021 05/07 16:26
你開啥稅率,啥內(nèi)容,這個,啥發(fā)票

84785021 

2021 05/07 16:29
13%,主營銷售電子產(chǎn)品

maize老師 

2021 05/07 16:34
你好我框這個地方,藍字發(fā)票+紅字發(fā)票去填寫就可以,減掉之后去填寫
