問題已解決
老師,我問您一下,我在填寫,我在填寫申報表的時候,銷項(xiàng)稅多,填了一分錢,導(dǎo)致我多交了一分錢的稅款,現(xiàn)在我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)和申報上的差一分錢,應(yīng)該怎么辦?



你好,這個差額放到營業(yè)外支出,就可以借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021 05/01 15:09

84784990 

2021 05/01 15:16
如果那樣的話是不是銷項(xiàng)稅虛增1分

84784990 

2021 05/01 15:16
到年底結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅有影響嗎

郭老師 

2021 05/01 15:17
你好
這個是四舍五入的差異沒關(guān)系的
