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問題已解決

老師你好!公積金計提的時候是借:管理費用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 支付的時候借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款 她們中間支付的時候應(yīng)付職工薪酬科目放錯了,我現(xiàn)在要出一張憑證調(diào)整過來,需要做以前年度損益嗎?

84785021| 提問時間:2021 04/28 10:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好直接做借應(yīng)付職工薪酬,公積金,借應(yīng)付職工薪酬,工會 負數(shù),
2021 04/28 10:27
84785021
2021 04/28 10:48
以前年多計提的工會經(jīng)費要怎么處理?余額在貸方
maize老師
2021 04/28 10:57
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
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