當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是受托方,幫委托方研發(fā)一個培訓(xùn)系統(tǒng),這個項(xiàng)目周期有點(diǎn)長,跨年了,發(fā)生費(fèi)用時(shí)就不好計(jì)到成本(因?yàn)橛?jì)到成本,月末就要結(jié)轉(zhuǎn),就要確認(rèn)收入,還未開票,想等開票時(shí)確認(rèn)收入)所以發(fā)生的費(fèi)用成本時(shí)我計(jì)到研發(fā)支出-費(fèi)用化支出這個科目過度,等確認(rèn)收入時(shí)候再做紅沖重新計(jì)到成本。因?yàn)樯婕暗娇缒?,這部分的費(fèi)用在匯算清繳時(shí)我應(yīng)該正常計(jì)入費(fèi)用嗎?還是應(yīng)該把這個項(xiàng)目的費(fèi)用提出來等確認(rèn)收入時(shí)直接計(jì)入成本?關(guān)于匯算清繳時(shí)這部分的費(fèi)用我應(yīng)該怎么處理?請教一下老師



同學(xué)你好
你可以開票的時(shí)候確認(rèn)收入的
成本也是開票之后結(jié)轉(zhuǎn)的
2021 04/26 16:03

84785021 

2021 04/26 16:09
老師,我知道是開票的時(shí)候確認(rèn)收入,成本等開票確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)。我想問的是發(fā)生的費(fèi)用成本我用過研發(fā)支出-費(fèi)用化支出過度,這部分在月末是結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用的,匯算清繳時(shí)這部分費(fèi)用我應(yīng)該怎么做?

84785021 

2021 04/26 16:09
匯算清繳時(shí)怎么調(diào)

樸老師 

2021 04/26 16:19
這個有發(fā)票的不用調(diào)整

84785021 

2021 04/26 16:36
那就正常計(jì)入費(fèi)用,只是確認(rèn)收入紅沖就行是嗎

樸老師 

2021 04/26 16:42
對的
這樣操作就可以的

84785021 

2021 04/26 16:47
好的,謝謝老師

樸老師 

2021 04/26 17:01
滿意請給五星好評,謝謝
