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老師,我在填所得稅年報的期間費用明細表,里面的手續(xù)費是不是包含保函手續(xù)費呢



里面的手續(xù)費,包含保函的手續(xù)費。
2021 04/09 16:04

84785000 

2021 04/09 16:13
那報名費填到哪里呢,辦公費里嗎

江老師 

2021 04/09 16:14
報名費計入期間費用明細表里面的辦公費。

84785000 

2021 04/09 16:20
那老師技術維護費和擔保費呢

江老師 

2021 04/09 16:22
技術維護費,就是計入維修費用,對于擔保費,計入手續(xù)費。

84785000 

2021 04/09 16:27
老師,銀信通計入哪里呢

江老師 

2021 04/09 16:29
銀信通的費用,計入手續(xù)費支出

84785000 

2021 04/09 16:34
好的,老師,就是納稅調整項目明細表是不是就是之前賬上稅收方面有需要調增減的就用這個表來調

江老師 

2021 04/09 16:36
不管有無調增凋減都是需要申報,如工資的金額是必填項,工資是多少,賬載金額、稅務金額是多少。當然對于調增或調減事項,也是需要申報的。

84785000 

2021 04/09 16:38
老師,沒有需要調增或調減事項也要把賬載金額、稅務金額填進去嗎

84785000 

2021 04/09 16:40
目前我只有一項就是一些費用用的基本戶付的錢,但沒有發(fā)票,所以需要做納稅調增,其他的好像沒有,這個調增或調減事項怎么查找呢

江老師 

2021 04/09 16:41
一、工資的數(shù)據(jù)是必須填寫的。有招待費,是需要調增的,另外有無票的成本出、費用支出,也是需要調增的,其他的調增或調減事項,如折舊費用,也是需要填寫的。

84785000 

2021 04/09 16:43
老師,招待費這個超過限額是不是要進行稅收調增

江老師 

2021 04/09 16:45
招待費,在稅前只能列支發(fā)生額的60%,或者是收入的千分之五,取最小值。發(fā)生額,減最小值,這個差額是調增應納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。

84785000 

2021 04/09 16:47
老師,發(fā)生額指的是招待費的發(fā)生額嗎

江老師 

2021 04/09 16:50
發(fā)生額指實際發(fā)生的招待費用。

84785000 

2021 04/09 17:40
那就是說只能在世界發(fā)生的招待費的60%和收入的千分之五之間取最小值,多出來的,要填納稅調增是吧

江老師 

2021 04/09 17:55
多出去的金額是需要調增應納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。

84785000 

2021 04/09 18:04
那這個規(guī)定不就是說招待費不能全部都拿來做費用抵扣企業(yè)所得稅

江老師 

2021 04/09 18:05
是的,招待費,本身就是不是全部金額做費用抵扣企業(yè)所得稅的

84785000 

2021 04/09 18:17
老師,我們是建筑公司,平時從基本戶打的一些保函手續(xù)費,收到的電子發(fā)票上的抬頭與我付款的賬戶信息不同,這個發(fā)票能用嗎

江老師 

2021 04/09 18:18
可以付款報銷處理,但屬于取得不合規(guī)的票據(jù),無法在稅前列支。
