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問題已解決

老師 請教一下,情況是這樣的,我們是建筑公司,19年暫估了2225元的材料款,工程當年竣工成本已結(jié)轉(zhuǎn),20年發(fā)票到金額是2210,材料多計的15元這個怎么處理?

84784979| 提問時間:2021 04/05 15:57
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 你之前多暫估了,現(xiàn)在沖減。
2021 04/05 15:59
84784979
2021 04/05 16:07
老師 怎么沖呢?原材料,工程施工,主營業(yè)務(wù)成本都多計提了,還跨年了
陳詩晗老師
2021 04/05 16:07
相反分錄啊,跨年用以前年度損益調(diào)整沖
84784979
2021 04/05 16:36
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整可以用未分配利潤來替嗎?老師
陳詩晗老師
2021 04/05 17:12
可以的,用未分配利潤處理
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