問題已解決
老師 請教一下,情況是這樣的,我們是建筑公司,19年暫估了2225元的材料款,工程當年竣工成本已結(jié)轉(zhuǎn),20年發(fā)票到金額是2210,材料多計的15元這個怎么處理?



你好,同學。
你之前多暫估了,現(xiàn)在沖減。
2021 04/05 15:59

84784979 

2021 04/05 16:07
老師 怎么沖呢?原材料,工程施工,主營業(yè)務(wù)成本都多計提了,還跨年了

陳詩晗老師 

2021 04/05 16:07
相反分錄啊,跨年用以前年度損益調(diào)整沖

84784979 

2021 04/05 16:36
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整可以用未分配利潤來替嗎?老師

陳詩晗老師 

2021 04/05 17:12
可以的,用未分配利潤處理
