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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師小規(guī)模納稅人2021.3月開票錯按1%開具增值稅普通發(fā)票,但申報表按3%要申報增值稅,該怎樣解決



你好
1%的發(fā)票沒有錯
需要交稅的嗎
2021 04/03 10:51

84784957 

2021 04/03 10:54
是的老師

郭老師 

2021 04/03 10:55
你好
需要交稅的
在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目填寫

84784957 

2021 04/03 11:03
小規(guī)模納稅人季報一月的銷售額只有幾千元,2月未開票,3月開票超過30萬,這個申報表的銷售額該怎樣塡

郭老師 

2021 04/03 11:03
如果開的普通發(fā)票在第一欄和第二欄填寫不含稅銷售額。

郭老師 

2021 04/03 11:03
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫。

84784957 

2021 04/03 11:12
銷售額塡1-3月的合計對吧

郭老師 

2021 04/03 11:13
對的,填寫第一季度的合計。
