問題已解決
老師好,去年多做了一筆發(fā)票 借:銷售費用-招標(biāo)費用 貸:其他應(yīng)收款- 現(xiàn)在調(diào)整為: 借:其他應(yīng)收款- 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣做對嗎?



對,借,以前年度損益調(diào)整貸,利潤分配,未分配利潤,以前年度損益調(diào)整沒有期末余額
2021 04/02 13:41

84784957 

2021 04/02 13:45
那以前年度損益調(diào)整借方能有余額嗎?若沒有,過渡到哪里

maize老師 

2021 04/02 13:49
,借,以前年度損益調(diào)整貸,利潤分配,未分配利潤

84784957 

2021 04/02 13:51
不是,是另一筆帳,我調(diào)整之后是
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
這不是借方就有余額了嗎?

maize老師 

2021 04/02 14:01
借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
