問題已解決
老師好,我想問一下事業(yè)單位代扣職工費用轉(zhuǎn)入單位基本戶的會計分錄應該怎么做呢



你好,分錄如下:
①先扣后付的
借:銀行存款,
貸:其他應付款/應交稅費-代扣個人所得稅
借:其他應付款/應交稅費-代扣個人所得稅
貸:銀行存款
②先付后扣的
借:其他應收款-社保公積金等
貸:銀行存款
借:銀行存款
貸:應付職工薪酬-工資
2021 03/30 21:25

84785043 

2021 03/30 21:35
老師,我們屬于先扣后付的

84785043 

2021 03/30 21:38
不對 是先付后扣的

84785043 

2021 03/30 21:39
那預算會計要怎么做呢 還是不用做

Basage老師 

2021 03/30 22:00
預算會計不做處理。代收代付是往來款項,不納入預算管理。

84785043 

2021 03/31 15:10
好的假的

84785043 

2021 03/31 15:11
發(fā)錯了 好的謝謝老師

Basage老師 

2021 03/31 18:12
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