當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司是服務(wù)業(yè),人員工資是勞務(wù)成本,怎么計(jì)提和發(fā)放工資分錄



您好
借:勞務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
2021 03/17 15:05

84785003 

2021 03/17 15:06
扣個(gè)人部分,和公司交的怎么體現(xiàn)

bamboo老師 

2021 03/17 15:08
請(qǐng)問扣個(gè)人部分什么

84785003 

2021 03/17 15:10
代扣的養(yǎng)老。醫(yī)療、還有公司給交的部分

bamboo老師 

2021 03/17 15:10
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸:銀行存款
單位部分發(fā)放工資的時(shí)候不體現(xiàn) 上交的時(shí)候才體現(xiàn)

84785003 

2021 03/17 15:21
借:勞務(wù)成本3200
貸:應(yīng)付職工薪酬3200
借:應(yīng)付職工薪酬3200
貸:其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)400
貸:銀行存款2800
交的時(shí)候怎么寫

bamboo老師 

2021 03/17 15:22
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸:銀行存款

84785003 

2021 03/17 15:26
我的第二個(gè)改成你的就對(duì)了吧

bamboo老師 

2021 03/17 15:31
是的 第二個(gè)改成我的就是上交的

84785003 

2021 03/18 07:00
老師,其他應(yīng)收款月末用抵消了嗎,結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是總掛著

bamboo老師 

2021 03/18 07:03
您繳納跟發(fā)放工資是同步的么
