問題已解決
老師,比如:建筑企業(yè)去年暫估了100萬的成本,借:工程施工–預提成本 100,貸:應付賬款–暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)收入時把預提成本結(jié)轉(zhuǎn)到工程結(jié)算然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,發(fā)票在1、2、3月分幾次收到,應該怎樣沖回



您好,每次根據(jù)發(fā)票金額,借:工程施工–預提成本 (紅字),貸:應付賬款–暫估(紅字),
2021 03/16 18:10

小林老師 

2021 03/16 18:10
您好,再根據(jù)發(fā)票金額,借:工程施工–預提成本 ,貸:應付賬款–

84784997 

2021 03/16 18:30
發(fā)票有人工費有材料費等,二級科目用預提成本就不能體現(xiàn)具體業(yè)務了吧

小林老師 

2021 03/16 18:36
您好,要體現(xiàn)相關(guān)業(yè)務,不是預提。最后預提都清零

84784997 

2021 03/16 19:12
我有些糊涂,老師您看下,這樣做會有預提的余額應該怎么清零

84784997 

2021 03/16 19:13
再做一筆分錄的話預提在貸方,借方應該是工程施工的人工費或者材料費嗎

小林老師 

2021 03/16 19:15
您好,您還有分錄,借工程結(jié)標-100貸工程施工~預提-100。借工程結(jié)標100貸工程施工~材料/人工50+50
