問題已解決
進項稅轉出后,那怎么把進項稅轉出這個處理成期末無余額呢?還是一直掛起



你好,需要結轉到沒有余額
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2021 02/25 08:51

84784965 

2021 02/25 08:53
貸方怎么是銀行呢

鄒老師 

2021 02/25 08:56
你好,你單位進項稅額轉出的稅款沒有繳納嗎?

84784965 

2021 02/25 08:56
我是這樣做的
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅轉出
? ?貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅
后面是不是可以轉到商品成本里面去?

84784965 

2021 02/25 08:57
還沒有,開銷售發(fā)票的時候開0稅率

鄒老師 

2021 02/25 08:59
你好,沒有這樣的分錄
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅轉出
? ?貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅

84784965 

2021 02/25 09:06
那轉出后進項稅還是大于銷項稅呢,怎么處理

鄒老師 

2021 02/25 09:07
你好,那就不需要做繳納分錄就是了

84784965 

2021 02/25 09:11
那付款給供應商的時候不就是已經相當于已經繳納進項稅了?,F(xiàn)在還要重復交一遍?

鄒老師 

2021 02/25 09:13
你好,付款給供應商是含稅金額。
因為進項不能抵扣,只是繳納過一次(不允許抵扣了)

84784965 

2021 02/25 09:14
那可以這樣做不
?借:應交稅費——未交增值稅? ?貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅

鄒老師 

2021 02/25 09:16
你好,只需要做這個轉出分錄
借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)

鄒老師 

2021 02/25 09:16
然后做進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉出的結轉分錄?

84784965 

2021 02/25 09:16
那繳納過了,那轉出的時候又交一次?
借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款

鄒老師 

2021 02/25 09:17
你好,只有繳納一次啊,沒有繳納兩次?

84784965 

2021 02/25 09:24
購進的時候不是嗎?
借:原材料
? ? 進項稅
? ?貸:銀行存款

鄒老師 

2021 02/25 09:26
你好,這個是正常的分錄,只是支付的款項包括了進項稅額,并不代表這個時候交稅了?

84784965 

2021 02/25 09:30
1.購進
借:原材料
? ?應交稅費——應交增值稅——進項稅
? 貸:銀行存款
2.轉出
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅轉出
? 貸:應交稅費——未交增值稅
3.繳納
借:應交稅費——未交增值稅
? 貸:銀行存款

鄒老師 

2021 02/25 09:33
你好,轉出后進項稅還是大于銷項稅,這種情況不需要做第三筆分錄啊

84784965 

2021 02/25 09:34
我是舉個例子要交稅的情況

鄒老師 

2021 02/25 09:35
你好,要交稅的情況,就是用? 銷項稅額—(進項稅額—進項稅額轉出)計算繳納稅款
