問題已解決
您好老師,事業(yè)單位會計跨年度可以調(diào)賬嗎?科目用錯了,固定資產(chǎn)沒有入賬,想重新記賬



你好,可以更正的。
1,更正步驟:
①沖回以前的錯誤分錄
②作出正確的會計處理
③補(bǔ)提對固定資產(chǎn)的折舊
2,更正要點(diǎn):涉及損益的科目用"以前年度損益調(diào)整"科目代替,在月底時轉(zhuǎn)入"利潤分配-未分配利潤"科目。
2021 02/19 09:32

84784978 

2021 02/19 09:38
可以跨年沖賬?
我19年底記了一筆
借 單位管理費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款 應(yīng)交保險費(fèi)
現(xiàn)在想沖回來
后來又 借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款 購買的固定資產(chǎn)
需要怎么正確調(diào)整記賬呢

Basage老師 

2021 02/19 10:09
調(diào)整分錄如下:
①沖回錯賬
借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整
②正確入賬
借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款
③補(bǔ)提折舊,2020.1-2020.12共12月
借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計折舊
④補(bǔ)提所得稅,(沖回的管理費(fèi)-補(bǔ)提折舊)x25%
借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
⑤補(bǔ)提折舊,2021.1共1月
借:管理費(fèi)用,貸:累計折舊
⑥月底結(jié)轉(zhuǎn),差額
借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤。

84784978 

2021 02/19 10:51
還有一筆2020年應(yīng)該計入費(fèi)用的
我記得借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
應(yīng)該怎么樣調(diào)整呢

Basage老師 

2021 02/19 13:05
你已經(jīng)支付了,把上面①②步合并就可以了
借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用。

Basage老師 

2021 02/19 13:06
借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整

84784978 

2021 02/19 13:16
事業(yè)單位是預(yù)算會計和財務(wù)會計并行,預(yù)算會計還用調(diào)整嗎?辦公購置費(fèi)還用增加嗎

Basage老師 

2021 02/19 13:33
你好,預(yù)算會計不用調(diào)。
