問題已解決
我公司2018年底確認了一筆未開票收入,當時按稅率11%,以及2019年確認了一筆稅率為10%的未開票收入,當時按照實際稅率申報了增值稅 現(xiàn)在,按照業(yè)務完成情況逐筆開票,但是現(xiàn)在稅率是9%了 按照雙方意愿,合同總金額不作調整 請問,開出9%的發(fā)票后,賬務上怎么做賬呢?以及,稅務申報時,按照什么稅率沖掉呢?



同學你好
借銀行
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
借主營業(yè)務成本
貸銀行存款等科目
稅率按照9%的申報
2021 02/18 11:01

84784950 

2021 02/18 11:02
請問老師,具體按照哪個稅率做賬處理呢
之前申報時已經(jīng)按照11%和10%申報過了,現(xiàn)在要沖掉,是按照9%沖嗎?那等于是多繳稅了?

樸老師 

2021 02/18 11:09
如果之前按照11%和10%申報的那現(xiàn)在也按照這個對應的稅率紅沖

84784950 

2021 02/18 11:15
但是實際開票是9%,
那賬上做賬按照哪個稅率做賬呢

樸老師 

2021 02/18 11:19
你申報的時候紅沖申報的就按照之前申報的稅率紅沖
