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問題已解決

9月份一張專票已經記賬,但是未認證,報稅時9月無法進行進項稅的抵扣,10月份對該張發(fā)票應該做如何處理,又應該如何記賬在10月份

84785021| 提問時間:2016 10/17 14:34
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84785021
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
借:應交增值稅進項稅,貸:銀行存款,
2016 10/17 14:36
84785021
2016 10/17 15:06
主要是現在月末的報表已經出具,無法修改9月份的憑證。
宋生老師
2016 10/17 14:34
您好!您9月份的時候,當時是如何記賬的。
宋生老師
2016 10/17 14:48
您好!您這個建議修改9月份的憑證。借:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。 您也可以先在10月做一個紅字憑證沖減之前的9月份的憑證,然后做個正確的分錄。
宋生老師
2016 10/17 15:37
您好!您就按下面的方法。 您也可以先在10月做一個紅字憑證沖減之前的9月份的憑證,然后做個正確的分錄。
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