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12月份有個憑證本該 借:其他應(yīng)付款,寫成了 借:管理費(fèi)用,這個月應(yīng)該怎么調(diào)整

84784987| 提問時間:2021 01/18 11:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,12月份有個憑證本該 借:其他應(yīng)付款,寫成了 借:管理費(fèi)用,這個月的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款, 貸:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
2021 01/18 11:35
84784987
2021 01/18 11:36
利潤分配還需要調(diào)整嗎
鄒老師
2021 01/18 11:39
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 貸:利潤分配——未分配利潤?
84784987
2021 01/18 11:48
好的,謝謝老師
鄒老師
2021 01/18 11:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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