問題已解決
老師 暫估入賬到最后開票再到打款整個(gè)流程的分錄怎么寫



一、暫估入庫,分錄是:
借:原材料(或庫存商品)
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
二、取得發(fā)票時(shí),分錄是:
1、沖銷前期的賬務(wù)處理,分錄是:
借:原材料(或庫存商品) 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2、取得發(fā)票分錄是:
借:庫存商品(或原材料)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
三、付款時(shí),分錄是:
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
2021 01/14 14:52

84785011 

2021 01/14 14:52
我們是貨運(yùn)代理服務(wù)行業(yè),沒庫存

江老師 

2021 01/14 14:55
那你想暫估什么呢?

84785011 

2021 01/14 14:56
給客戶開發(fā)票 收稅點(diǎn) 一般開發(fā)票算稅點(diǎn),但是我們已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)了 我們是內(nèi)帳

江老師 

2021 01/14 14:58
借:銀行存款入(或庫存現(xiàn)金)
貸:其他收入

84785011 

2021 01/14 14:59
不對啊 發(fā)生業(yè)務(wù) 沒收到稅點(diǎn)啊 開發(fā)票才算收稅點(diǎn) 怕忘記先記上賬

江老師 

2021 01/14 15:02
開發(fā)票時(shí),記收入處理。
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

84785011 

2021 01/14 15:08
感覺還不對 假如發(fā)生業(yè)務(wù)是5萬 稅點(diǎn)收2000元,這2000稅點(diǎn)怎么記賬?此刻發(fā)票還沒開出來

江老師 

2021 01/14 15:09
假如發(fā)生業(yè)務(wù)是5萬, 稅點(diǎn)收2000元,按52000元開具發(fā)票,按52000元做應(yīng)收賬款

84785011 

2021 01/14 15:10
不是 按照5萬開票,稅點(diǎn)另外付私戶

江老師 

2021 01/14 15:11
稅點(diǎn)另付私戶,直接在收款時(shí),做賬務(wù)處理。沒有收款時(shí)不做賬務(wù)處理,如果是不放心,建立備查賬管理

84785011 

2021 01/14 15:25
那掛往來可以嗎

江老師 

2021 01/14 15:26
可以掛往來。你一定想做賬,可以掛往來處理

84785011 

2021 01/14 15:28
為什么了把運(yùn)費(fèi)和稅點(diǎn)分開 我把稅點(diǎn)掛其他應(yīng)收可以嗎

江老師 

2021 01/14 15:30
你可以分開處理,內(nèi)賬是可以的。

84785011 

2021 01/14 15:30
好的 謝謝老師

江老師 

2021 01/14 15:32
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
