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問題已解決

老師您好,2020年新成立公司年收入50萬,年利潤虧損,12月份開一張買酒送禮的發(fā)票18萬走招待費可以嗎?年度匯算清繳要做調整怎么調?

84785020| 提問時間:2021 01/05 19:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 年利潤虧損,12月份開一張買酒送禮的發(fā)票18萬走招待費可以的 么有收入 全額調增
2021 01/05 19:07
bamboo老師
2021 01/05 19:08
抱歉 看錯了 收入50萬扣除限額=500000*5/1000=2500 實際發(fā)生扣除限額180000*0.6=108000 兩者孰低扣除 應該調增180000-2500=177500
84785020
2021 01/05 19:11
177500需要調增交企業(yè)所得稅?
bamboo老師
2021 01/05 19:12
請問您單位利潤總額多少
84785020
2021 01/05 19:14
營業(yè)收入50萬,凈利潤虧損。平時餐費和煙酒都走招待費,大概30萬元。
bamboo老師
2021 01/05 19:15
虧損額30萬 匯算清繳調整177500 還是虧損 不需要繳納企業(yè)所得稅
84785020
2021 01/05 19:20
好的。假如虧損10萬,需要調增177500—100000=77500 調增的77500繳納企業(yè)所得稅?或者有利潤就全額調整交企業(yè)所得稅?
bamboo老師
2021 01/05 19:20
是的 這樣理解正確的
84785020
2021 01/05 19:26
平時單位招待費金額每月都挺大,有什么風險嗎?需要只要什么?
84785020
2021 01/05 19:27
需要注意什么?領導問買酒可否?是按招待費還是福利?
bamboo老師
2021 01/05 19:28
可以部分計入福利費科目
84785020
2021 01/05 19:52
福利費只允許扣除14%吧?
bamboo老師
2021 01/05 19:58
工資總額14%內企業(yè)所得稅前扣除
84785020
2021 01/06 12:35
老師您好!收到進項票自制送貨單,抬頭客戶名稱寫銷售方還是購買方?
bamboo老師
2021 01/06 12:59
收到進項票自制送貨單抬頭客戶名稱寫購買方
84785020
2021 01/06 13:37
開出的銷售票自制送貨單寫對方銷售方?
bamboo老師
2021 01/06 13:43
是您自己單位開具的么
84785020
2021 01/06 13:45
是自己單位開出的發(fā)票,需要自制送貨單作附帶發(fā)票后面入賬本憑證
bamboo老師
2021 01/06 14:04
那送貨單抬頭客戶名稱寫購買方
84785020
2021 01/06 14:30
等于銷售票和進項票抬頭都寫購買方?金額都是不含稅?
bamboo老師
2021 01/06 15:24
銷售票和進項票 還是送貨單???
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