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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個月付了辦公室租金,下個月或則后面幾個月發(fā)票才進(jìn)來,我如何做賬



你好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
等到對方那發(fā)票來了
借:長期待攤費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
2020 12/29 15:31

84785046 

2020 12/29 15:33
那當(dāng)月費(fèi)用就不能夠當(dāng)期啦

84785046 

2020 12/29 15:33
關(guān)鍵的是對方發(fā)票是一個月一個月開給我司

王超老師 

2020 12/29 15:33
你好,可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎?如果我回答的不好,也可以轉(zhuǎn)給其他老師。

84785046 

2020 12/29 15:39
這個月底付這個月的房租,發(fā)票才個月才能夠開給我司

王超老師 

2020 12/29 15:42
是的,因此先進(jìn)入預(yù)付賬款科目比較合適的

84785046 

2020 12/29 15:46
不需要計提嗎

王超老師 

2020 12/29 15:48
你好,你說的是結(jié)轉(zhuǎn)吧。要結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本的

84785046 

2020 12/29 15:50
我要去當(dāng)期費(fèi)用,我不是要計提房租金嗎

王超老師 

2020 12/29 15:53
你好,你如果全部作為當(dāng)期費(fèi)用,是不合理的啊。比如,你一個月就租了1年的房子,這個是不可以的

84785046 

2020 12/29 16:01
我是一個月一個月付的

84785046 

2020 12/29 16:02
對方一個月一個月開票給我的,只是這個票是后面月份才給給我司

王超老師 

2020 12/29 16:02
是的,因此每個月要做一個分錄
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款

84785046 

2020 12/29 16:14
借:預(yù)付賬款 -公司 貸:銀行存款 借,管理費(fèi)用(不含稅金額) 貸:預(yù)付賬款 -公司 發(fā)票進(jìn)來:借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-公司

王超老師 

2020 12/29 16:15
?你好,可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎?如果我回答的不好,也可以轉(zhuǎn)給其他老師。
