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問題已解決

掛在公司名下的一輛折舊已提完的汽車,現(xiàn)將它賣掉,會(huì)計(jì)上有什么注意事項(xiàng),相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何編輯?

84785009| 提問時(shí)間:2020 12/25 10:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
是一般納稅人還是小規(guī)模的。 什么時(shí)間買的
2020 12/25 10:57
84785009
2020 12/25 10:58
小規(guī)模,2012年買的
郭老師
2020 12/25 10:59
現(xiàn)在按1%開發(fā)票就可以。借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),然后把固定資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
84785009
2020 12/25 11:15
該車原值168500元,凈殘值8425元,累計(jì)折舊160075元?,F(xiàn)以35000元的價(jià)格賣出。麻煩再把會(huì)計(jì)分錄寫的細(xì)致一點(diǎn),怎么做可以把這一筆固定資產(chǎn)的賬務(wù)做清楚。另外,您上面的意思是我公司還需要給買家開票嗎?開的話是開多少?
郭老師
2020 12/25 11:32
借固定資產(chǎn)清理168500-160075 累計(jì)折舊160075 貸固定資產(chǎn)168500 借應(yīng)收賬款3500 貸固定資產(chǎn)清理3500/1.01 應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
84785009
2020 12/25 11:38
最后一句,應(yīng)該是把固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益吧?假設(shè)固定資產(chǎn)清理的余額是貸方余額26228.47元,那最后轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益的會(huì)計(jì)分錄具體是怎么樣的呢?謝謝~
郭老師
2020 12/25 12:12
借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益。
84785009
2020 12/25 13:16
這個(gè)發(fā)票不是我們公司開把?
郭老師
2020 12/25 13:20
你們開不開都可以的
84785009
2020 12/25 13:23
不開發(fā)票有什么影響呢?對于會(huì)計(jì)分錄和交稅方面
郭老師
2020 12/25 13:45
正常交稅沒有問題的 無票收入
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