問題已解決
老師,我方是被**方A,一般納稅人,B是**方,現(xiàn)A收到10W,開出去工程票后,要扣除稅點和管理費后,再把余款打給B,那這個稅點具體哪些稅怎么算



同學(xué)你好
這個一般納稅人要看可以抵扣的進項來計算增值稅
2020 12/21 16:19

84784996 

2020 12/21 16:25
除了增值稅,那人工方面,比如A去找人開了含稅3W勞務(wù)發(fā)票,對方是小規(guī)模的話,是不是要多付3/1.03*0.03的稅嗎

樸老師 

2020 12/21 16:32
對的,是這樣計算的

84784996 

2020 12/21 16:33
其他還有什么稅需要扣除的

樸老師 

2020 12/21 16:46
同學(xué)你好
這個還有附加稅印花稅所得稅

84784996 

2020 12/21 17:13
比如,開了10W票,扣掉材料票和人工票共8W,2W就是A的賬上利潤,也就是計算增值稅的計稅依據(jù)嗎

樸老師 

2020 12/21 17:14
同學(xué)你好
是這樣的哦

84784996 

2020 12/21 17:16
然后2W再扣去增值稅、教育費、城建稅等,再算點管理費,剩下的款再打給B?

樸老師 

2020 12/21 17:19
對的,就是這樣的哦,需要B給開發(fā)票的哦

84784996 

2020 12/21 17:21
那材料票和人工個稅產(chǎn)生的稅應(yīng)該不能再給B另外收錢了吧?應(yīng)該當(dāng)成進項稅抵了?

樸老師 

2020 12/21 17:26
對的,這樣就可以的哦
