問題已解決
老師,用于招待取得的專用發(fā)票,做進賬稅額轉出,應交稅費~增值稅進賬稅額轉出科目貸方余額結轉到哪個科目?



借管理費用-招待費
貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020 12/14 14:14

84785015 

2020 12/14 15:29
應交稅費增值稅~進賬稅額轉出年末用不用結轉為零?

森林老師 

2020 12/14 15:31
同學,你好,這個不用的,這個是個三級科目,他的二級是應交增值稅,主要看這個合計的科目的。這個明細是不用管的。
