問題已解決
老師計提的個稅跟已交的個稅不一致,能做什么分錄調(diào)整么



你好,計提的個稅跟已交的個稅不一致,少計提了就補計提,多計提了就沖銷
2020 12/10 17:14

84785036 

2020 12/10 17:18
多計提怎么沖銷做分錄啊

鄒老師 

2020 12/10 17:25
你好,多計提的沖銷分錄是
借:應(yīng)交稅費——個人所得稅
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

84785036 

2020 12/10 17:27
老師,我工資是平的,這么一搞工資就不平了

鄒老師 

2020 12/10 17:30
你好,既然工資是平的,那個人所得稅應(yīng)當也是平的才是啊。
不會只有個人所得稅一個不對,其他的都是對的啊。

84785036 

2020 12/10 17:34
個稅計提多了,每月工資發(fā)放是按照計提的個稅計算的,但是實際支付個稅的時候是少的。我們報個稅也是12月報10月的

鄒老師 

2020 12/10 17:36
你好,既然個人所得稅計提多了,那說明發(fā)放的工資就少了啊

84785036 

2020 12/10 17:37
是這樣........但是企業(yè)不會補的了,員工也不知道,計提的不多,也就下來幾百塊錢...........

鄒老師 

2020 12/10 17:39
你好,個稅計提多了,那說明發(fā)放的工資就少了,就需要沖銷多計提的個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——個人所得稅
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
然后把差額部分支付給員工才是的
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:銀行存款等科目

84785036 

2020 12/10 17:40
那老師能一直掛著么..........

鄒老師 

2020 12/10 17:40
你好,個稅計提多了,那說明發(fā)放的工資就少了,就需要沖銷多計提的個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——個人所得稅
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
然后把差額部分支付給員工才是的
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:銀行存款等科目
這樣兩筆分錄之后,沒有科目掛賬啊

84785036 

2020 12/10 17:43
那老師我其他應(yīng)付款的社保呢,社保也掛了幾千塊

鄒老師 

2020 12/10 17:47
你好,其他應(yīng)付款賬務(wù)處理也有錯誤嗎?

84785036 

2020 12/10 17:49
就是有個**人員在里面,然后沒有計提他的社保,只**了5個月

鄒老師 

2020 12/10 17:50
你好,針對**人員的社保,你所做的分錄是什么呢?

84785036 

2020 12/10 17:50
**的我沒做他的分錄......

鄒老師 

2020 12/10 17:52
你好,**的我沒做他的分錄(那應(yīng)當把相關(guān)分錄補上才是的)

84785036 

2020 12/10 17:53
他又不發(fā)工資我該怎么計提啊

鄒老師 

2020 12/10 17:55
你好,不是計提工資,而是做社保的代收代付分錄

84785036 

2020 12/10 17:58
分錄該怎么做啊,他這個社保我們不收錢的,免費給他搞的

鄒老師 

2020 12/10 17:59
你好,他這個社保我們不收錢的,免費給他搞的(**的)
這個前后矛盾啊,到底是哪種形式呢?
