国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師,銀行對賬單和做外賬的發(fā)票怎么核對呢?

84785005| 提問時間:2020 12/03 12:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個只有同商家和供應商才可以抵減核定,不同只能掛往來,你這個做賬的時候看你往來之前掛那個,對應沖掉那個就可以
2020 12/03 12:55
84785005
2020 12/03 12:58
老師,我還是沒明白你的意思?那我做外賬的時候是根據(jù)他給的發(fā)票做的,那這個銀行對賬單是核對數(shù)據(jù)嗎?是跟發(fā)票核對相關的數(shù)據(jù)嗎?
maize老師
2020 12/03 13:27
假設開發(fā)票開a公司,a公司有付款,借銀行貸應收a 借應收a 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,只是收款沒有開發(fā)票借銀行,貸應收或者是預收賬款,掛著就可以,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取