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問題已解決

甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年2月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元;購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額8500元;支付包裝設(shè)計(jì)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元;購(gòu)進(jìn)用于集體福利的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2600元。(2)銷售袋裝食品取得含稅價(jià)款696000元,另收取合同違約金58000元。(3)采取分期收款方式銷售飲料,含稅總價(jià)款116000元,合同約定分三個(gè)月收取貨款,本月應(yīng)收取含稅價(jià)款46400元。(4) 贈(zèng)送給兒童福利院瓶裝乳制品,該批乳制品生產(chǎn)成本2320元,同類乳制品含稅價(jià)款3480元。 已知:增值稅稅率為13%,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。。計(jì)算甲食品廠當(dāng)月應(yīng)納稅額

84784955| 提問時(shí)間:2020 11/25 13:17
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好、 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額一進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額=46400/(1加上13%)*13%加上696000/(1加上13%)*13%加上58000/(1加上13%)*13%加上3480/(1加上13%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=26000加上8500加上1200
2020 11/25 13:23
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